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送心意

文文老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-15 17:31

是的,分錄是正確的。先做賬下個(gè)月再提折舊

紅塵俗客-向光而行 追問

2020-06-15 18:05

好的,謝謝老師

文文老師 解答

2020-06-15 18:11

不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!

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是的,分錄是正確的。先做賬下個(gè)月再提折舊
2020-06-15 17:31:41
你好 借,固定資產(chǎn) 貸,其他應(yīng)付款 借,其他應(yīng)付款 貸,銀行存款
2020-07-30 11:01:33
這個(gè)可以直接計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi)
2021-07-13 10:10:57
借,固定資產(chǎn)---電腦15000,貸,其他應(yīng)付款15000 發(fā)票或者是入庫單,或者是對(duì)方送貨單,銷售單,11月份才把電腦15000元付款給賣電腦公司,借,其他應(yīng)付款---某某公司15000,貸,銀行存款15000, 付款回單,
2020-02-08 13:20:22
那你用其他應(yīng)付款購買的話,那你為什么其他應(yīng)付款還會(huì)有余額呢?沒太明白你的問題。
2022-03-29 16:26:42
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