老師我們公司做中藥飲片的,現(xiàn)在新生產(chǎn)的元?dú)馑膶?/a> 問
您好,商品和服務(wù)稅收分類編碼→103040500(其他食品-代用茶) 答
小規(guī)模怎么轉(zhuǎn)一般納稅人,什么時候轉(zhuǎn)合適?剛才老板 問
同學(xué),你好 最好是一年結(jié)束再轉(zhuǎn),比如2025.12月份申請,2026.1開始是一般納稅人,這樣會比較好。 其次是季度末轉(zhuǎn),下個季度開始是一般納稅人 答
老師,做總賬會計要做什么的?主要就是管理總分類科 問
您好,這個不一定,看公司安排 答
趙老師 您好我們開給甲方的票 有揚(yáng)聲器 消防廣播 問
大項(xiàng)可以寫公共安全設(shè)備 答
我司現(xiàn)在需要更正以前年度24年3月的增值稅納稅申 問
您好,這個是不可以的 答

借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 減免稅款后還有余額嗎?
答: 你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
減免增值稅,年底如何結(jié)轉(zhuǎn)交:借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款減免:借:應(yīng)交稅金--減免稅 貸:管理費(fèi)用年底結(jié):借:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金--減免稅
答: 您好 請問已經(jīng)實(shí)際抵減了增值稅么
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
稅控盤可以減免稅費(fèi)280元,賬務(wù)處理:借管理費(fèi)用 280 貸,銀行存款280,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 280280,那么使用這個減免稅的時候,應(yīng)該怎么做賬呢?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 280 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 280對嗎?
答: 你好,這個是小規(guī)模還是一般納稅人減免的280款項(xiàng)?


小姨媽 追問
2020-06-15 16:55
maize老師 解答
2020-06-15 17:01