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我是小領
于2020-06-15 15:29 發(fā)布 ??786次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-06-15 15:31
你好,分錄可以怎么做的?
我是小領 追問
2020-06-15 15:32
借 管理費用貸 庫存現(xiàn)金 可以嗎
2020-06-15 15:33
因為以后也收不到發(fā)票
您的回答沒看明白
郭老師 解答
你好,可以這么做的匯算清繳調(diào)增。
2020-06-15 15:34
謝謝郭老師
不用客氣的,應該的。
2020-06-15 19:56
郭老師,發(fā)票肯定是沒有,不做費用那還能怎么做分錄???
2020-06-15 20:12
做不了其他的安權責發(fā)生制做賬沒有問題
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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老師,每月都計提了房租,第二年才收到24個月的租金發(fā)票,怎么做分錄?每月計提的分錄是,借:管理費用-租金 貸:庫存現(xiàn)金
答: 你好,你計提的合計和發(fā)票一樣嗎?
沖紅去年的管理費用怎么做分錄去年的發(fā)票為:借:管理費用 258 貸:庫存現(xiàn)金 258
答: 同學你好 是什么會計準則
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我有張第二年年檢國稅密鑰的發(fā)票330元(含稅),借:管理費用 330元 貸:庫存現(xiàn)金330元,用這個金額這樣做分錄對不?
答: 你好,是對的
老師,工資我以前一直做的借管理費用工資,貸庫存現(xiàn)金,也沒有計提,更正的話該怎么做分錄呢?
討論
上個月借庫存現(xiàn)金貸管理費用社保紅字,這個月借管理費用社保,貸庫存現(xiàn)金,這樣反向做分錄,有問題嗎?
1、今年1-6月上個會計把個稅多計提了397,我這月調(diào)賬怎么做分錄,如果借方?jīng)_回了貸方使用哪個科目?謝謝2、今年1月有將2.4萬的房租于2月份入1.6萬進長期待攤科目8千入了管理費用,可是3-6沒有沖待攤,直接3月又做重了一筆(借:管理費用-房租 貸:庫存現(xiàn)金),請問這種情況我要如何調(diào)賬,具體分錄,謝謝!
當月發(fā)放的工資,可以這樣做分錄嗎?不然應該具體怎么做?借:管理費用—管理人員工資,貸:庫存現(xiàn)金(建安類小公司內(nèi)賬一務實
老師取得金稅稅盤抵扣發(fā)票一張,請問要做購入的分錄嗎|?借:管理費用 820 貸:庫存現(xiàn)金820
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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我是小領 追問
2020-06-15 15:32
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2020-06-15 20:12