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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-15 10:49

您好
請問本月勾選認(rèn)證了進(jìn)項稅額么

summer黃 追問

2020-06-15 10:55

本月未勾選,1月勾選的10多萬,末抵扣完,只抵扣了7千多

bamboo老師 解答

2020-06-15 10:56

那不需要填寫附表二

summer黃 追問

2020-06-15 11:03

那我是不是只要填附表一和增值稅申報表兩個表就行了,稅額會自動抵扣,不用交了

bamboo老師 解答

2020-06-15 11:03

是的 只要填附表一和增值稅申報表兩個表就行  稅額會自動抵扣

summer黃 追問

2020-06-15 11:08

老師這個增值稅申報表的2這個要填嗎,上沒填過了,這次提示

bamboo老師 解答

2020-06-15 11:20

請問您說的是2這行么?

summer黃 追問

2020-06-15 11:21

是的老師

bamboo老師 解答

2020-06-15 11:22

那應(yīng)該要填寫第2行的

summer黃 追問

2020-06-15 11:22

老師填不填有沒有什么影響

bamboo老師 解答

2020-06-15 11:23

不填如果系統(tǒng)能申報成功 也沒什么事

summer黃 追問

2020-06-15 11:24

好的謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-06-15 11:25

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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相關(guān)問題討論
您好 請問本月勾選認(rèn)證了進(jìn)項稅額么
2020-06-15 10:49:57
你好,是等于應(yīng)納稅額
2017-06-07 10:48:39
您好!沒有填錯,差額是加計扣除的部分,在附表四一般項目加計抵減額期末余額體現(xiàn)。
2020-06-01 11:08:51
?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-09-15 04:14:38
你好,沒有確認(rèn)沒有認(rèn)證成功的,需要確認(rèn)才是認(rèn)證成功。你沒有銷項,也可以不用認(rèn)證的
2019-04-17 17:26:55
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