老師,你好,公司是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司,公司在2025 問(wèn)
你好,先把發(fā)票沖紅了,再按正確的做 答
老師,合并報(bào)表申報(bào)所得稅,營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本都合 問(wèn)
你好你要看一下是什么原因?qū)е碌模粌H僅是收入和成本要合并,你申報(bào)的時(shí)候還得要將期間費(fèi)用這些都算一下??纯偨痤~到底是收入對(duì)不上還是成本對(duì)不上?還是某一項(xiàng)費(fèi)用對(duì)不上? 答
老師,請(qǐng)問(wèn)接手公司后這個(gè)應(yīng)收賬款賬實(shí)就不相符,是 問(wèn)
你好,你賬上當(dāng)現(xiàn)金慢慢收 答
老師我想咨詢一下,我是小規(guī)模納稅人,在填報(bào)所得稅 問(wèn)
已經(jīng)計(jì)提了就要填計(jì)入成本費(fèi)用的工資,沒(méi)損失就選否 答
光伏企業(yè)支付給農(nóng)戶的補(bǔ)償款如何做賬,農(nóng)戶不開(kāi)票 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答

高新技術(shù)企業(yè)境外所得如何繳納企業(yè)所得稅?
答: 根據(jù)我國(guó)《企業(yè)所得稅法》規(guī)定,高新技術(shù)企業(yè)從境外獲得所得,不論是以貨幣形式(如匯兌),還是以實(shí)物形式(如商品、物資、技術(shù)、服務(wù)等),均可作為企業(yè)所得稅的計(jì)稅依據(jù),應(yīng)按有關(guān)規(guī)定繳納企業(yè)所得稅,中國(guó)營(yíng)收法規(guī)定,境外非貨幣所得,計(jì)入當(dāng)期應(yīng)納稅所得額,按照在境內(nèi)稅率征收企業(yè)所得稅。 案例:某高新技術(shù)企業(yè)從美國(guó)獲得了一批技術(shù)服務(wù),應(yīng)繳納企業(yè)所得稅。該企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定,將境外購(gòu)進(jìn)的技術(shù)服務(wù)計(jì)入當(dāng)期應(yīng)納稅所得額,并按照在境內(nèi)稅率征收企業(yè)所得稅。
某高新技術(shù)企業(yè)2013年應(yīng)納稅所得額為1000萬(wàn)元 其所得稅應(yīng)納稅額為
答: 所得稅應(yīng)納稅額=1000萬(wàn)元*15%=150萬(wàn)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
某創(chuàng)投企業(yè)2017年投資一家未上市的高新技術(shù)企業(yè)1000萬(wàn)元,2019年該創(chuàng)投企業(yè)應(yīng)納稅所得額為1500萬(wàn)元,則該企業(yè)2019年應(yīng)納企業(yè)所得稅是 計(jì)算題的計(jì)算過(guò)程
答: 你好,該企業(yè)2019年應(yīng)納企業(yè)所得稅=(1500萬(wàn)—1000萬(wàn)*70%)*25%

