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送心意

答疑蘇老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-06-14 16:42

你好 借 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅---銷(xiāo)項(xiàng)稅 3153.44  貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  3153.44   借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 355.43   貸 應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅額355.43

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您好,對(duì)的,您上面寫(xiě)的完全正確
2019-12-22 20:05:20
你好!不需要結(jié)轉(zhuǎn)的了。
2018-01-31 09:43:39
學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
如果是月末計(jì)算需要交納增值稅的話,上面兩個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄都要做的。 如果月末計(jì)算形成留抵稅額的情況下,是不需要做分錄的。
2018-07-23 20:10:11
銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額期末沒(méi)有余額 如果當(dāng)月有留底稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅有期末余額
2018-12-25 09:55:17
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