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送心意

立紅老師

職稱中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-14 14:29

你好,應(yīng)是分開核算的;如果是代墊的員工的醫(yī)療費(fèi),是計(jì)入其他應(yīng)收款。

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你好,應(yīng)是分開核算的;如果是代墊的員工的醫(yī)療費(fèi),是計(jì)入其他應(yīng)收款。
2020-06-14 14:29:52
您好同學(xué),如果說確定沒有發(fā)票的話,你可以做到管理費(fèi)用福利費(fèi)里面,然后匯算清繳的時(shí)候調(diào)整。
2022-03-28 09:54:00
您好 借 預(yù)付賬款-建設(shè)銀行 貸 銀行存款 借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 貸 預(yù)付賬款-建設(shè)銀行 您這樣是正確的
2019-01-11 09:43:35
您好同學(xué),是的可以掛賬300萬元的同學(xué)。
2020-04-12 09:34:11
你好,需要沖銷之前入賬的周轉(zhuǎn)材料的金額
2018-01-02 10:23:05
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