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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-14 10:04

一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅),無法認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,只能轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出了

秋意涵 追問

2020-06-14 10:06

6月我就是小規(guī)模了5月份認(rèn)證進(jìn)去的進(jìn)項(xiàng)多出來部分是應(yīng)該按我的會(huì)計(jì)分錄吧

江老師 解答

2020-06-14 10:09

小規(guī)模納稅人就不用在認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅了。

秋意涵 追問

2020-06-14 10:13

是的,我現(xiàn)在在做5月份的5月還是一般納稅人,所以多出來的進(jìn)項(xiàng)是我說的那樣做吧
前期我資產(chǎn)負(fù)債表打印出來是這樣的,發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)多余銷項(xiàng)了
所以要撤銷前面的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表
重新做我上面寫的分錄兩筆進(jìn)去
再生成報(bào)表吧?
就是做賬憑證這些金額都填負(fù)數(shù)嗎?

江老師 解答

2020-06-14 10:16

5月份已經(jīng)申報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表,就不用改了,直接在后期的月份中進(jìn)行調(diào)賬處理。

秋意涵 追問

2020-06-14 10:19

沒有納稅申報(bào),只是自己財(cái)務(wù)報(bào)表生成了,所以在糾結(jié)這個(gè)金額是不是要填負(fù)數(shù)
你的意思是這些憑證下月做也可以
下月就是小規(guī)模了

江老師 解答

2020-06-14 10:21

那你最好是5月處理掉,就是說賬務(wù)處理掉,認(rèn)證后做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,抵扣不了,只能轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出。

秋意涵 追問

2020-06-14 10:25

我已經(jīng)都認(rèn)證抵扣勾選了,和我自己財(cái)務(wù)系統(tǒng)里面也對(duì)上的,所以想今天弄弄好,申報(bào)掉
具體會(huì)計(jì)分錄我寫的對(duì)嗎?金額為負(fù)數(shù)

江老師 解答

2020-06-14 10:31

認(rèn)證抵扣勾選了,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)

秋意涵 追問

2020-06-14 10:35

昨天一位老師叫我做借應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸進(jìn)項(xiàng)稅額
再做成本轉(zhuǎn)出的

江老師 解答

2020-06-14 10:37

你在5月份還是一般納稅人,在一般納稅人期間是做成本轉(zhuǎn)出。如果是小規(guī)模納稅人期間就只能做營(yíng)業(yè)外支出了。咽此建議在5月期間進(jìn)行賬務(wù)處理

秋意涵 追問

2020-06-14 10:40

5月還是一般納稅人,那5月的賬務(wù)處理,那樣做沒事嗎?
就是金額填寫的要為負(fù)數(shù)對(duì)嗎

江老師 解答

2020-06-14 10:45

一、5月份的賬務(wù)處理是:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)  965.08
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(

秋意涵 追問

2020-06-14 10:49

為正數(shù)金額
你這個(gè)會(huì)計(jì)分錄做后,后續(xù)分錄呢?

江老師 解答

2020-06-14 10:51

一、5月份的賬務(wù)處理是:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 965.08
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)965.08
二、不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅時(shí),需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。分錄是:
借:庫(kù)存商品965.08
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)965.08

秋意涵 追問

2020-06-14 10:54

我是服務(wù)咨詢公司,沒有庫(kù)存商品
應(yīng)該寫?
這兩筆分錄我都一次性做掉可以吧

江老師 解答

2020-06-14 10:56

服務(wù)咨詢服務(wù)公司,應(yīng)該有“勞務(wù)成本”這個(gè)科目,將庫(kù)存商品用“勞務(wù)成本”這個(gè)科目替代

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2020-06-14 10:04:59
那這個(gè)未分配利潤(rùn)會(huì)增加,庫(kù)存商品會(huì)多,利潤(rùn)這個(gè)利潤(rùn)增多,成本少了
2020-04-20 15:46:37
你好,同學(xué)。 沒有設(shè)置你現(xiàn)在有設(shè)置了才來做分錄結(jié)轉(zhuǎn) 處理的。
2019-10-12 10:48:46
你好,累計(jì)攤銷在報(bào)表中是沒有這個(gè)項(xiàng)目的,在填表時(shí)用賬上無形資產(chǎn)的原值減掉累計(jì)攤銷的數(shù)額再填就可以了。
2019-10-11 17:00:27
你好,你需要把制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本才可以使得報(bào)表數(shù)據(jù)平衡的 制造費(fèi)用期末有余額,會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)不等于負(fù)債+所有者權(quán)益的
2019-09-22 17:15:50
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