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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-14 09:52

您好,是的。您的理解非常正確。

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您好,是的。您的理解非常正確。
2020-06-14 09:52:29
你好! 借管理費用…工資(獎金) 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸庫存商品 貸應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2022-03-03 18:21:49
不含稅金額一定要與你的一模一樣,還是可以有尾數(shù)差,總金額是868320 ,這樣可以嗎?
2016-04-27 22:09:44
你是對進項稅額轉(zhuǎn)出不理解么,這個要是不是專票做賬是做借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸庫存商品,這個現(xiàn)在不能抵扣就只能做借進項需要轉(zhuǎn)費用下面去,職工薪酬需要通過應(yīng)付職工薪酬這個就轉(zhuǎn)應(yīng)付職工薪酬下面去了
2019-06-20 16:05:25
你好!你是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)。
2019-03-04 16:26:24
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