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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-06-13 17:27

你好
 1、成南公司購入原材料,簽發(fā)商業(yè)承兌匯票并承兌時;
借,在途物資12000
借,應交稅費——應增進1920
貸,應付票據(jù)13920
 2、商業(yè)承兌匯票到期,企業(yè)按期支付票據(jù)款時;
借,應付票據(jù)13920
貸,應付賬款13920
 3、商業(yè)承兌匯票到期,企業(yè)無力支付票據(jù)款時。
借,應付票據(jù)13920
貸,應付賬款13920

清秀的水杯 追問

2020-06-13 17:38

無力支付還是一直分錄

立紅老師 解答

2020-06-13 17:47

你好,無力支付還是一直分錄——無力支付是將應付票據(jù)轉為應付賬款

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你好 1、成南公司購入原材料,簽發(fā)商業(yè)承兌匯票并承兌時; 借,在途物資12000 借,應交稅費——應增進1920 貸,應付票據(jù)13920 2、商業(yè)承兌匯票到期,企業(yè)按期支付票據(jù)款時; 借,應付票據(jù)13920 貸,應付賬款13920 3、商業(yè)承兌匯票到期,企業(yè)無力支付票據(jù)款時。 借,應付票據(jù)13920 貸,應付賬款13920
2020-06-13 17:27:49
同學你好 1; 借,原材料10000 借,應交稅費一應增一進項1300 貸,應付票據(jù)11300 2; 借,應收賬款45200 貸,主營業(yè)務收入40000 貸,應交稅費一應增一銷項5200 3; 借,銀行存款3390 貸,其他業(yè)務收入300 貸,應交稅費一應增一銷項390 4; 借,待處理財產(chǎn)損溢16950 貸,原材料15000 貸,應交稅費一應增一進項轉出1950 借,其他應收款10000 借,管理費用6950 貸,待處理財產(chǎn)損溢16950 5; 借,應交稅費一未交增值稅2000 貸,銀行存款2000 6; 應交增值稅=40000*13%減13000減390加15000*13%
2021-12-21 12:58:50
你好需要計算做好了給你
2021-12-21 13:19:42
你好2019年5月6日原材料驗收入庫 借,材料采購60000 借,應交稅費一應增進7800 貸,應付票據(jù)67800 借,財務費用33.9 借,應交稅費一應增1.92 貸,銀行存款35.82 借,應付票據(jù)67800 貸,銀行存款67800
2021-10-17 23:24:20
你好 借 應收票據(jù) 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費
2020-06-25 15:50:25
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