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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-06-13 09:33

你好,之前沒有建過賬套,現(xiàn)在要重新建賬,剩余銀行存款應當是建賬的時候錄入期初數(shù),而不是如何做分錄的問題

英英 追問

2020-06-13 09:37

做期初數(shù),賬目不平衡啊

鄒老師 解答

2020-06-13 09:38

你好,你還需要知道與銀行存款余額對應的其他科目是什么,金額是多少,這樣才可以平衡的

英英 追問

2020-06-13 09:39

這些都是未知的,剛接手,該怎么調賬

鄒老師 解答

2020-06-13 09:41

你好,如果不知道與銀行存款余額對應的其他科目是什么,金額是多少,就無法直接建賬
需要把之前所有業(yè)務的分錄補上,這樣才可以完成建賬的工作的

英英 追問

2020-06-13 09:42

前面的都搞不清楚,怎么辦

鄒老師 解答

2020-06-13 09:44

你好,前面的都搞不清楚,又沒有準確的期初數(shù),這個就是單位財務資料不全,導致的無法建賬了

英英 追問

2020-06-13 09:48

是的,這樣該怎么調賬呢

鄒老師 解答

2020-06-13 09:48

你好,你單位連原始單據(jù)都沒有,只有銀行存款余額,也不知道其他科目準確的余額是多少,這樣是無法調賬的

英英 追問

2020-06-13 09:57

那就沒辦法做賬了嗎

鄒老師 解答

2020-06-13 09:58

你好,是的
做賬需要有完整的業(yè)務發(fā)生的原始單據(jù)才是的

英英 追問

2020-06-13 09:58

從零開始行嗎

鄒老師 解答

2020-06-13 09:59

你好,不可以從零開始的
因為畢竟不是新成立的企業(yè),是有相關科目的期初余額的

英英 追問

2020-06-13 10:03

之前就完全沒有在做賬,沒有基礎數(shù)據(jù),那如果不能從零的話也就沒辦法繼續(xù)做賬,那不是就一直不能做賬

鄒老師 解答

2020-06-13 10:04

你好,如果你想做賬,那需要把之前所有業(yè)務的原始單據(jù)整理好,不能有遺漏,然后可以根據(jù)原始單據(jù)把之前所有業(yè)務的分錄補上

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你好,之前沒有建過賬套,現(xiàn)在要重新建賬,剩余銀行存款應當是建賬的時候錄入期初數(shù),而不是如何做分錄的問題
2020-06-13 09:33:48
建賬前肯定要花力氣去核對清楚實際的期初額錄入。與代賬公司溝通核對,看是否有些科目的重分類造成的不一致。
2019-05-09 15:13:16
同學你好 要從7月才可以
2021-09-28 11:06:42
你好,期初數(shù)應該按照0建賬,之后你現(xiàn)金和銀行存款,根據(jù)其來源做憑證就好,不能不明不白的金額作為期初余額
2019-06-01 10:20:08
你好,與銀行存款余額0.98對應的對方科目是??
2022-01-03 11:10:02
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