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送心意

路老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-12 22:14

您好,一般情況下,通過(guò)往來(lái)轉(zhuǎn)一下更清楚一些。

陽(yáng) 追問(wèn)

2020-06-12 22:18

那付后面50%的尾款又怎么做呢?都是對(duì)方開(kāi)票過(guò)來(lái)我們就付款

路老師 解答

2020-06-12 22:22

跟之前的一樣做
借:材料
貸:應(yīng)付賬款
借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款

陽(yáng) 追問(wèn)

2020-06-12 22:24

哦!也就是都通過(guò)應(yīng)付賬款過(guò)一下,這樣賬目更清楚?在一張憑證上做兩筆,是吧?

路老師 解答

2020-06-12 22:25

是的,如果掛進(jìn)往來(lái),以后可以根據(jù)往來(lái)單位就可以查到明細(xì),比較方便。

陽(yáng) 追問(wèn)

2020-06-12 22:26

同一家單位和業(yè)務(wù)預(yù)付和應(yīng)付這兩個(gè)科目最好只選其中一個(gè)科目哇?

路老師 解答

2020-06-12 22:43

是的,一般就選應(yīng)付賬款這個(gè)科目

陽(yáng) 追問(wèn)

2020-06-12 22:44

好的,謝謝

路老師 解答

2020-06-12 22:45

不用謝,祝工作順利

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您好,一般情況下,通過(guò)往來(lái)轉(zhuǎn)一下更清楚一些。
2020-06-12 22:14:32
你好,對(duì)的。
2019-12-25 13:27:01
要這樣做 借方:原材料6000, 貸方:預(yù)付賬款6000, 借方:預(yù)付賬款1000 貸方:銀行存款1000
2019-04-23 09:35:53
你好,收到材料入庫(kù),發(fā)票未到,還是做暫估入賬處理 收到票時(shí),先沖銷暫估入賬,然后根據(jù)發(fā)票做材料入賬分錄 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:原材料 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:預(yù)付賬款
2022-06-15 21:15:25
先借預(yù)付賬款貸銀行存款 發(fā)票到后借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸 預(yù)付賬款
2017-08-08 11:05:18
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