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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-12 22:07

你好,是今年超過限額的部分,今年需要調(diào)增,然后是在以后的年度扣除。

蜘蛛俠566 追問

2020-06-12 22:09

就是今年只能抵扣未超過的部分,超過部分先加回來,下年開始再去調(diào)減嗎?

蜘蛛俠566 追問

2020-06-12 22:09

會計上是全部都減掉

立紅老師 解答

2020-06-12 22:45

你好,是的,是這樣的。

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相關(guān)問題討論
你好,是今年超過限額的部分,今年需要調(diào)增,然后是在以后的年度扣除。
2020-06-12 22:07:41
納稅調(diào)增繳納的企業(yè)所得稅款,不可以在企業(yè)所得稅前扣除
2022-10-08 10:14:42
你好,同學(xué) 沒有矛盾 所得稅分為遞延所得稅,加上當(dāng)期所得稅
2024-08-21 19:33:38
增值稅是不會出現(xiàn)在應(yīng)納稅所得額計算里面的。
2022-04-16 20:53:31
所得稅費用,他就是不影響你的利潤總額,你交稅是根據(jù)調(diào)整納稅調(diào)整之后的利潤總額來。 不需要
2021-04-20 12:43:20
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