藏品繳納3%個(gè)人所得稅由買家交 問
那個(gè)是賣家交個(gè)稅的 答
24年已取得中級(jí)征證 25年還需要繼續(xù)教育么 問
是的,24年已取得中級(jí)征證 25年還需要繼續(xù)教育的哈 答
付25噸吊車吊集裝箱1次(天然氣管道施工)怎么入賬啊 問
那個(gè)計(jì)入工程施工-直接費(fèi)用-機(jī)械使用費(fèi) 答
老師我們公司是做催收的,然后現(xiàn)在要缺發(fā)票,要找第3 問
能開勞務(wù)派遣嗎?人力資源服務(wù)*勞務(wù)派遣開這種。 答
老師,系統(tǒng)安裝技術(shù)服務(wù)類型的公司,人工、所用到的 問
您好,去那種優(yōu)惠園區(qū)注冊(cè)個(gè)體開發(fā)票進(jìn)來 答

在我實(shí)現(xiàn)銷售卻未取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,此時(shí)需要對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行暫估處理。我就是一直有疑問,我們進(jìn)銷存軟件哪里適用于暫估商品的呢?哪里又是用于沖銷暫估的呢?暫估時(shí)要錄入暫估同時(shí)發(fā)出產(chǎn)品的成本欄也要按照暫估的金額進(jìn)行成本結(jié)轉(zhuǎn),即我暫估的同時(shí)也在出庫正數(shù)發(fā)出了。那待到發(fā)票來時(shí),我們軟件該怎么操作呢?還有,對(duì)于暫估金額與來票金額不一樣時(shí)該怎么處理呢?我是這么做的,不知道對(duì)不對(duì)。不對(duì),請(qǐng)老師指出,并請(qǐng)老師幫我找解決的方法。我們企業(yè)正常經(jīng)營了10年了,所以在本年4月初建賬時(shí)我的庫存就有暫估的,有幾十萬吧。我是分倉核算的,本倉核算正常商品,暫估倉核算暫估商品。本倉里正常操作就可以了,就是暫估,我有點(diǎn)搞不太明白。我在暫估倉錄入期初數(shù)據(jù)后。進(jìn)票來了后我,怎樣沖銷暫估呢?暫估登記的界面數(shù)量不能用負(fù)數(shù)表示,快賬技術(shù)告訴我在出庫新增負(fù)數(shù)表示暫估沖銷,由于之前我已經(jīng)暫估的正常出庫了,那我是不是還要對(duì)該沖銷的產(chǎn)品再出庫一次?不然我的這個(gè)產(chǎn)品就是零成本出庫了,對(duì)嗎?還有,我這樣分倉核算,怎樣才能顯示扣除暫估商品以后的實(shí)際產(chǎn)品數(shù)額呢?我這樣操作商品余額表顯示的是本倉與暫估倉的和了。
答: 暫估入庫: 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款——暫估/無票(XX供應(yīng)商 ) 下月初暫估回沖: (1)紅字沖回暫估入庫 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款——暫估/無票(XX供應(yīng)商 ) (2)收到發(fā)票,做入庫處理 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款——XX供應(yīng)商
老師,您好,老師想請(qǐng)教一下,是這樣子的:有一間公司,進(jìn)銷存一直沒做,直接按發(fā)票做,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來多少,直接做成本,開出多少票,直接做收入.什么也不管.庫存直接就是0?,F(xiàn)在想做庫存這個(gè)期初數(shù)怎么弄???
答: 您好 可以先去倉庫盤點(diǎn) 用盤點(diǎn)數(shù)做期初數(shù)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請(qǐng)問,外賬進(jìn)銷存根據(jù)什么做的?要根據(jù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,銷項(xiàng)發(fā)票。。還是根據(jù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和結(jié)轉(zhuǎn)的成本
答: 你好,根據(jù)購進(jìn)發(fā)票與銷售的做

