
老師好,請問,今年1月份,我公司出租了一半廠房給A公司用。他付我們租金。1月份我收到了A公司銀行轉(zhuǎn)賬6萬元租金,幾天后老板又給我的3萬元現(xiàn)金,說是A公司給的。我入賬是,借:銀行存款6萬,庫存現(xiàn)金3萬;貸:預(yù)收賬款-A公司 9萬。但是6月我才知道這個3萬現(xiàn)金是我老板和A公司借的。(不是A公司支付的租金)。這3萬現(xiàn)金7月份就要還回去。不應(yīng)該入我公司的預(yù)收款?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了錯了, 紅沖了那個分錄,紅沖后正確的分錄應(yīng)該怎么做???謝謝老師
答: 你好!轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款科目下核算
在企業(yè)收到客戶的可退訂金時 分錄這么做對不對 收到訂金時 借:庫存現(xiàn)金/銀行存款 貸:預(yù)收賬款 收到尾款時 借:庫存現(xiàn)金/銀行存款 預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 退訂金時 借:預(yù)收賬款 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
答: 您好!可以的??梢赃@樣。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
當(dāng)時收客戶款做的預(yù)收 借銀行存款 貸預(yù)收賬款,現(xiàn)在給客戶退款 是 借預(yù)收賬款 貸庫存現(xiàn)金嗎因為是現(xiàn)金退
答: 你好,是這樣做賬務(wù)處理 但是退回最好是銀行辦理退款

