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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2020-06-12 10:51

其他應(yīng)收款里面需要加個二級科目,發(fā)放工資一般要用其他應(yīng)付款,繳交時,借應(yīng)付職工薪酬--社保金,其他應(yīng)付款--個人社保,貸銀行存款,

秋意涵 追問

2020-06-12 10:55

其他應(yīng)付款二級科目加個社保費(fèi)不需要分到每個人頭上嗎??
那后續(xù)這個科目里面一直就掛著這個金額了

莊老師 解答

2020-06-12 10:57

你好,不會的,繳交時就平了發(fā)放工資
借:應(yīng)付職工薪酬——工資26000
貸:其他應(yīng)付款——個人社保費(fèi)2374.8
貸:銀行存款23625.2,
繳交時,借應(yīng)付職工薪酬--社保金,其他應(yīng)付款--個人社保費(fèi)2374.8,貸銀行存款,

秋意涵 追問

2020-06-12 11:02

2374.8是社保局從我們銀行賬戶扣除的
到時候再做賬(銀行扣除到時候還包含了公司扣繳部分的,就是社保金就是公司交的部分)
是嗎??
新公司5月底入的員工,也不知道扣多少,自己算了下的,有誤差的話,怎么調(diào)整

莊老師 解答

2020-06-12 11:05

有誤差的話可以下個月補(bǔ)扣,2374.8是社保局從我們銀行賬戶扣除的。是先扣款,可以用其他應(yīng)收款,借借應(yīng)付職工薪酬--社保金,其他應(yīng)收款--個人社保費(fèi)2374.8,貸銀行存款

秋意涵 追問

2020-06-12 11:06

不要用其他應(yīng)付呢??

莊老師 解答

2020-06-12 11:07

你好,公司先轉(zhuǎn)出,可以用其他應(yīng)收款。如果平時知道多少先扣,可以用其他應(yīng)付款--個人社保費(fèi)

秋意涵 追問

2020-06-12 11:08

我是先扣除,再發(fā)工資了,具體要扣多少還不清楚,那就用其他應(yīng)收款了

莊老師 解答

2020-06-12 11:10

你好,是的,是這樣處理的,

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同學(xué)您好,您這一進(jìn)一出,不就相當(dāng)于沒有調(diào)整
2022-03-26 12:08:42
你好,應(yīng)付職工薪酬下的子科目:工資、職工福利、社會保險費(fèi)、住房公積金、工會經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、非貨幣性福利、辭退福利、股份支付,管理費(fèi)用項下現(xiàn)金或銀行存款支付的工資用工資,其他的非現(xiàn)金支付的一般用用職工薪酬。實(shí)際工資中一般都是用工資的
2021-11-16 10:26:04
你好,學(xué)員,這個為什么走其他應(yīng)付款
2022-03-26 20:25:15
這也不一定,二者沒有必然要求。
2019-03-18 10:59:06
您好,這兩個科目都要設(shè)的二級科目的,即:管理費(fèi)用-社?;驊?yīng)付職工薪酬-社保都要設(shè)置的。
2016-11-22 20:37:15
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