
營改增的單位稅款由對(duì)方承擔(dān) 增值稅不含稅金額是20000稅率是3個(gè)點(diǎn) 稅價(jià)合計(jì)是20600 那我發(fā)票上開20600 那對(duì)方承擔(dān)稅款這只是國稅增值稅那地稅的城建稅教育附加等稅怎么辦 ?直接跟對(duì)方講多少錢? 還是需要提供什么東西?不然對(duì)方要是說發(fā)票上只有增值稅額
答: 你好,一般需要列出相關(guān)稅費(fèi)的計(jì)算過程,對(duì)方如果對(duì)稅收比較清楚,還是一看就會(huì)明白的
老師,早上好,想問下9月開票不含稅金額3624839.59,交增值稅20452.45,免不免城建稅,教育附加和地方教育附加這些
答: 您好,首先免征屬于小規(guī)模的政策,其實(shí)你9月開票已經(jīng)30萬多,肯定不免的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
15年月申報(bào)時(shí)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額填成了含稅銷售額,導(dǎo)致增值稅城市建設(shè)維護(hù)稅教育費(fèi)附加地方性教育費(fèi)附加都交多了稅金,有什么辦法改正嗎?
答: 下月調(diào)整,累計(jì)正確就行

