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送心意

曹小陽老師

職稱初級會計師

2020-06-12 09:22

借 銀行存款 貸 以前年度損益調(diào)整

大熊和哆啦A夢131 追問

2020-06-12 09:23

不能貸其他收入嗎?預(yù)算會計怎么做呢?

曹小陽老師 解答

2020-06-12 09:27

影響損益的 跨年后 都要用以前年度損益調(diào)整

大熊和哆啦A夢131 追問

2020-06-12 09:29

嗯嗯,老師,對應(yīng)預(yù)算會計,怎么做賬呢?

曹小陽老師 解答

2020-06-12 09:40

若是屬于以前年度的,屬于財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)的: 借:資金結(jié)存——財政應(yīng)返還額度   貸:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——年初余額調(diào)整 屬于財政撥款結(jié)余的: 借:資金結(jié)存——財政應(yīng)返還額度   貸:財政撥款結(jié)余——年初余額調(diào)整

大熊和哆啦A夢131 追問

2020-06-12 10:26

老師,退回來的這筆錢。我以后支出的時候。是不是借支出,貸應(yīng)返還額度

曹小陽老師 解答

2020-06-12 10:40

嗯嗯,您的理解是對的,可以這么做

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借 銀行存款 貸 以前年度損益調(diào)整
2020-06-12 09:22:15
2019年底單位有一個維修電梯項目,19年底已支付部分款項,我當(dāng)時計入維修費科目了,2020現(xiàn)在此項目馬上竣工,我想問我是不是應(yīng)該先把去年那筆維修費調(diào)整一下,先做一筆 借:在建工程 貸:以前年度盈余調(diào)整 把去年支付的維修費款項調(diào)整到在建工程,今年后期支付尾款 做一筆 借:在建工程 貸:銀行存款 竣工后將所有在建工程科目轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 最后做一筆 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程 …對的。上面的思路是對的,需要調(diào)整的
2020-07-06 23:44:49
同學(xué)你好,銀行存款一般是財務(wù)會計科目,不是預(yù)算會計科目
2021-12-23 19:00:09
你好,一般會借:業(yè)務(wù)活動費用
2019-03-26 10:10:55
這個貸方應(yīng)該是用銀行存款,因為是銀行存款直接交的社保費用,就是說,錢是減少了的。錢不存在了。
2019-06-18 13:27:39
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