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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-06-11 18:06

借庫存商品220萬-165萬 貸以前 年度損益調(diào)整220萬-165萬,借以前 年度損益調(diào)整 220萬-165萬貸未分配利潤 220萬-165萬  借庫存商品 -220萬+165萬貸應(yīng)付賬款-220萬+165萬

晨晨 追問

2020-06-12 07:28

那應(yīng)付賬款暫估的科目余額220還在是嗎?這個不用沖嗎?

maize老師 解答

2020-06-12 07:44

借庫存商品220萬-165萬 貸以前 年度損益調(diào)整220萬-165萬,借以前 年度損益調(diào)整 220萬-165萬貸未分配利潤 220萬-165萬 ,借庫存商品-220萬貸應(yīng)付賬款暫估-220萬,借庫存商品165萬貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商165萬

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多的部分做借原材料 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)成本做原材料 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤 ,只沖掉多做部分,
2020-05-29 15:01:30
你好 沒有收到貨款 可以計入應(yīng)收賬款 沒收到發(fā)票可以暫估成本等來發(fā)票了再沖 需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的
2019-10-29 10:12:06
你好,成本就不需要再做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄了
2017-12-18 14:41:38
<p>做和當(dāng)時相反的會計分錄即可</p><p><br/></p>
2016-07-29 10:39:47
您好,既然去年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,今年取得發(fā)票無需再結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是需要將應(yīng)付賬款由暫估調(diào)整為非暫估。
2020-05-23 08:11:34
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