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送心意

李雪婷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-11 15:31

同學(xué)你好,直接把差額調(diào)整收入和往來就可以了
先開始1795.2元賣給他們
借:其他應(yīng)付款
貸:主營業(yè)務(wù)收入1795.2/1.13
應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—銷項(xiàng)1795.2/1.13*0.13
現(xiàn)在賣2002元,把差額確認(rèn)收入,掛往來
借:其他應(yīng)付款
貸:主營業(yè)務(wù)收入206.8/1.13
應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—銷項(xiàng)206.8/1.13*0.13

高小亮 追問

2020-06-11 15:47

我們直接從運(yùn)費(fèi)里扣了,,開始的運(yùn)費(fèi)是6576.8,,賬上掛了  6576.8元在其他應(yīng)付賬款掛著呢,我們現(xiàn)在銀行付了他們運(yùn)費(fèi)了6370元,,現(xiàn)在差的這206.8,我該怎么做賬才能平了呢,內(nèi)部賬

李雪婷老師 解答

2020-06-11 16:35

同學(xué)你好,你們給他們銷售商品的時(shí)候是否確認(rèn)收入,就是你按1795.2元賣給他們的時(shí)候怎么確認(rèn)的?

李雪婷老師 解答

2020-06-11 16:38

上面是用收入調(diào)整了和他的往來,你這樣調(diào)整完后,和他的往來里就會(huì)沖減其他應(yīng)付款206.8元(內(nèi)外不考慮增值稅),如果你們沒有通過收入,直接通過庫存商品減少,你可以把高于庫存的差額直接做到營業(yè)收入里
借:其他應(yīng)付款206.8
貸:主營業(yè)務(wù)收入206.8
這個(gè)是產(chǎn)品增值部分的收益

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同學(xué)你好,直接把差額調(diào)整收入和往來就可以了 先開始1795.2元賣給他們 借:其他應(yīng)付款 貸:主營業(yè)務(wù)收入1795.2/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—銷項(xiàng)1795.2/1.13*0.13 現(xiàn)在賣2002元,把差額確認(rèn)收入,掛往來 借:其他應(yīng)付款 貸:主營業(yè)務(wù)收入206.8/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—銷項(xiàng)206.8/1.13*0.13
2020-06-11 15:31:32
你好 購入的什么你們有原始憑證嗎
2020-08-18 13:22:00
您好 請(qǐng)問付款的時(shí)候分錄怎么寫的
2020-08-07 10:13:38
你好,應(yīng)付,其他應(yīng)付款是同一個(gè)明細(xì)嗎
2018-05-02 10:46:31
你好,其他應(yīng)付賬款貸方余額是負(fù)數(shù),可以這樣調(diào)整,借;其他應(yīng)收款,貸;其他應(yīng)付款 在報(bào)表的其他應(yīng)收款欄次填寫就是了
2020-07-14 20:38:56
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