
老師,每季度開票不足30萬,減免的這部分稅款,在匯算清繳時(shí)用不用填增
答: 你好,你免的費(fèi)用已經(jīng)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入了,到利潤(rùn)里就不需要調(diào)增了
老師我想問下減免第一季度增值稅這個(gè)減免的話在匯算清繳填寫哪個(gè)表呀
答: 你好,減免第一季度增值稅在匯算清繳的收入明細(xì)表的營(yíng)業(yè)外收入——其他欄次填寫
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,年度匯算清繳里的減免所得稅是怎么計(jì)算出來的?
答: 需要看應(yīng)納稅所得額這個(gè)是多少,不超過100萬,減免稅額 應(yīng)納稅所得額*20% 超過100萬不超過300萬,應(yīng)納稅所得額*25%-(應(yīng)納稅所得額-100萬)*10%-100萬*5%


XX 追問
2020-06-11 15:20
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2020-06-11 15:20
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2020-06-11 15:45
佟老師 解答
2020-06-11 15:52