老師好!請(qǐng)問下當(dāng)月的印花稅是怎么算出來的?如果只 問
買賣合同印花稅:一般是以購(gòu)入商品(原材料,庫(kù)存商品,工程物資,固定資產(chǎn)(不含房地產(chǎn))和銷售商品的不含稅收入合計(jì). 跟個(gè)體戶或者自然人的買賣合同除外,不交印花稅 答
老師,您好,咨詢你個(gè)問題,就是現(xiàn)在我們公司準(zhǔn)備進(jìn)貨 問
既然用于加工產(chǎn)品銷售,不能計(jì)入研發(fā)費(fèi)用 答
老師,公司造廠房期間的銀行貸款產(chǎn)生的利息,也是算 問
是的,你的理解是對(duì)的。 答
老師,這個(gè)月收到縣人才綜合服務(wù)中心,轉(zhuǎn)來3650元穩(wěn) 問
借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 不用繳增值稅 答
付款的那 些到底是記應(yīng)付賬款,還是費(fèi)用還是成本 問
若是供應(yīng)商 掛應(yīng)付賬款 答

老師,您好,請(qǐng)教下:我們公司前年買的一輛車子,買進(jìn)是38萬(wàn)多,截止到現(xiàn)在已折舊7.2萬(wàn),現(xiàn)在要轉(zhuǎn)賣出去,實(shí)際賣價(jià)為28萬(wàn),車管所說可以幫忙只做售價(jià)1000處理,這樣可以嗎?這樣做的話,要交多少稅呢?賬務(wù)要怎么處理呢?當(dāng)時(shí)汽車購(gòu)進(jìn)時(shí)有抵了17%的進(jìn)項(xiàng)稅
答: 你好,同學(xué)。 可以的,這是比較常見的操作方式,稅局不太關(guān)注 這個(gè)點(diǎn)。 你就是按 1000的13%交增值稅了的
我公司車輛賣給個(gè)人,公司沒開票,二手車市場(chǎng)過戶的,只有一個(gè)買賣合同,賬務(wù)要怎么處理,折舊還沒提滿,進(jìn)項(xiàng)稅是不是要轉(zhuǎn)出?
答: 將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理 借:固定資產(chǎn)清理 87300 累計(jì)折舊 36000 貸:固定資產(chǎn) 123300 出售時(shí)應(yīng)采用簡(jiǎn)易征稅辦法,4%減半征收,如果轉(zhuǎn)讓價(jià)為含稅價(jià),稅額應(yīng)為46153.85/(1+4%)*4%/2=887.57 借:銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金) 46153.85 營(yíng)業(yè)外支出 42033.72 貸:固定資產(chǎn)清理 87300 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 887.57 在增值稅申報(bào)表填寫時(shí),將46153.85元填在第五項(xiàng)“按簡(jiǎn)易征收辦法征稅貨物的銷售額”中,將銷項(xiàng)稅額887.57填寫在第21欄按“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”中即可。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司購(gòu)買汽車59829.06元,進(jìn)項(xiàng)稅額10170.94元,折舊是折舊多少元每月,怎么計(jì)算的
答: 你好,按四年折舊,59829.06*(1-5%)/4/12就是每月的折舊額。

