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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-11 14:45

購(gòu)買借管理費(fèi)用貸銀行存款
全額抵扣,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。

晨曦 追問

2020-06-11 14:46

好的,謝謝

晨曦 追問

2020-06-11 14:47

去年買的金稅盤,沒收入不用交稅,今年還可以抵稅嗎

郭老師 解答

2020-06-11 14:51

你好,可以的
今年可以抵扣的。

晨曦 追問

2020-06-11 14:52

那費(fèi)用要調(diào)整嗎

郭老師 解答

2020-06-11 14:56

借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)就可以。

晨曦 追問

2020-06-11 14:57

不用做以前年度損益調(diào)整嗎,調(diào)整去年的費(fèi)用

郭老師 解答

2020-06-11 15:00

你好,你能修改一九年的匯算清交嗎?

晨曦 追問

2020-06-11 15:00

對(duì),不過我已經(jīng)做完匯算清繳了

郭老師 解答

2020-06-11 15:03

那就直接沖管理費(fèi)用。

晨曦 追問

2020-06-11 15:04

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2020-06-11 15:05

不用客氣的,應(yīng)該的。

晨曦 追問

2020-06-11 15:07

老師,抵稅時(shí)做的分錄
 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅款
     借:管理費(fèi)用  負(fù)數(shù)
用什么作為憑證的附件呢

郭老師 解答

2020-06-11 15:10

不用,自己寫一個(gè)摘要就是了。

晨曦 追問

2020-06-11 15:19

要怎么寫摘要呢

郭老師 解答

2020-06-11 15:24

你好,金稅盤抵扣增值稅。

晨曦 追問

2020-06-11 15:29

好,老師,是不是要交增值稅才做轉(zhuǎn)出未交增值稅的賬務(wù)處理呀,若進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng)則不用做轉(zhuǎn)出未交增值稅是嗎

郭老師 解答

2020-06-11 15:31

你好是的,需要抵扣才可以申報(bào)的,填寫做這個(gè)分錄。

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購(gòu)買借管理費(fèi)用貸銀行存款 全額抵扣,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2020-06-11 14:45:28
您好,賬務(wù)上做 借 減免稅額 貸 現(xiàn)金或銀行 可以金額抵稅,填寫附表四和減免稅額表本期和實(shí)際發(fā)生欄。主表23欄也填上。
2020-08-02 14:46:36
借 管理費(fèi)用 貸 庫(kù)存商品 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-稅款減免 借方負(fù)數(shù) 管理費(fèi)用
2020-01-11 17:28:52
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2017-07-17 15:43:16
你好 借管理費(fèi)用 貸銀行 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸管理費(fèi)用??
2022-02-08 16:21:54
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