
公司接到一項技術(shù)服務(wù)項目,項目時長3—4個月,項目結(jié)束才確認收入開發(fā)票,那項目期間因該項目產(chǎn)生支付的勞務(wù)費及其他費用怎么做賬?
答: 你好,因為收入和成本要匹配,所以先可以先計入預(yù)付賬款,確認收入時同時確認主營業(yè)務(wù)成本。
公司賬上收到賬戶的錢直接掛往來可以不?一般等客戶要求開發(fā)票的時候才開發(fā)票確認收入,這樣合理嗎?主要是很多都是無合同口頭約定,技術(shù)服務(wù)相關(guān)
答: 你好 你收到款了 就要報無票收入 就算不開票 不然你就延遲交稅了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 請問當(dāng)期收到項目1年期及以上的技術(shù)服務(wù)費,發(fā)票已在收款當(dāng)期全額開具,當(dāng)期怎么確認收入和成本呢?后期該項目相關(guān)維護的耗材及人工怎么入賬呢?
答: 你好,確認為合同負債,分期確認收入,后期耗費人工計入合同履約成本,分期確認成本
老師您好!煩您咨詢一下,別人的電商平臺賣我們的產(chǎn)品分成20% 開技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,80%回款到我們的公戶,我們確認收入是80%回款 還是含20%服務(wù)費呢?
老師您好,我開出技術(shù)服務(wù)費發(fā)票確認收入,成本只有技術(shù)人員工資,,收入是一次性確認的,人員工資是每月發(fā)的,這個成本怎么處理
70萬技術(shù)服務(wù)費的發(fā)票,這個月確認收入,但沒成本,可以等有成本時再結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,我公司開出的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票共24萬提供兩年的技術(shù)服務(wù),發(fā)票開出了24萬,收錢也收了24萬,稅務(wù)與會計上的收入如何確認?
7.30公司簽訂技術(shù)服務(wù)合同,7.31開具發(fā)票20萬給對方公司,8月份開始提供技術(shù)服務(wù)。是該在7月份確認收入嗎?


木易 追問
2020-06-10 21:19
QQ老師 解答
2020-06-10 21:41