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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-10 20:18

當(dāng)月不抵減,直接按你說的分錄處理,抵減時(shí)再進(jìn)行申報(bào)《增值稅申報(bào)表附列資料(四)》(增值稅減免稅申報(bào)表)

比賽爾 追問

2020-06-10 20:23

也就是說做個(gè)分錄就可以了,等抵減的時(shí)候才要填寫報(bào)表4?

江老師 解答

2020-06-10 20:23

你說的完全正確,是這樣的處理。已經(jīng)告訴你后期如何處理。

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兩種做法都可以的,一個(gè)是貸方有發(fā)生額,一個(gè)貸方?jīng)]有發(fā)生額
2019-01-04 18:04:04
您好。實(shí)務(wù)中有的做法是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用 /營(yíng)業(yè)外收入。個(gè)人認(rèn)為抵減管理費(fèi)用比較合適,因?yàn)檫@并不算一項(xiàng)收入。希望能幫到您。
2019-11-15 08:13:21
你好,直接進(jìn)入管理費(fèi)用的。
2020-05-16 16:48:19
當(dāng)月不抵減,直接按你說的分錄處理,抵減時(shí)再進(jìn)行申報(bào)《增值稅申報(bào)表附列資料(四)》(增值稅減免稅申報(bào)表)
2020-06-10 20:18:18
借:管理費(fèi)-480,借:應(yīng)激稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅480
2022-09-16 09:23:24
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