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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-06-10 19:38

一、交稅時的分錄是:
借:應交稅費——應交增值稅
貸:銀行存款
二、按發(fā)票入應收賬款
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
貸:應交稅費——應交增值稅

A0小茹 追問

2020-06-10 19:40

開出立即扣稅的,能計入已交稅金嗎?我有點不明白為什么是應交增值稅

江老師 解答

2020-06-10 19:42

可以計入已交稅金,按一般納稅人的賬務進行處理。

A0小茹 追問

2020-06-10 19:48

好的明白了,應交增值稅月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

江老師 解答

2020-06-10 19:51

應交增值稅月末可以結(jié)轉(zhuǎn),也可以年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)處理。
當然月末結(jié)轉(zhuǎn)一次,這樣賬務處理更清晰

A0小茹 追問

2020-06-10 20:06

結(jié)轉(zhuǎn)到那里去?按照第一個分錄的話

江老師 解答

2020-06-10 20:08

結(jié)轉(zhuǎn)計入應交稅費——應交增值值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目,最后轉(zhuǎn)入了應交稅費——未交增值稅科目

A0小茹 追問

2020-06-10 20:12

如果沒有超過30萬的話,除去代開專用發(fā)票,這個最后要計入哪里

江老師 解答

2020-06-10 20:15

這個直接就是會有一個減免稅的分錄,專項發(fā)票是需要交稅的不免稅
減免稅分錄是:
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅費)
貸:營業(yè)外收入——減免稅費

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一、交稅時的分錄是: 借:應交稅費——應交增值稅 貸:銀行存款 二、按發(fā)票入應收賬款 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費——應交增值稅
2020-06-10 19:38:16
你好,借 銀行存款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費
2019-05-24 15:11:58
你好!不需要做分錄。如果你之前做過了分錄,又不能刪除的話,就做負數(shù)分錄沖減之前的。
2018-07-11 09:57:14
您好 請問繳款的時候分錄怎么寫的 退稅退到單位對公賬戶的嗎
2021-04-21 22:37:22
借;應交稅費——明細科目 貸;銀行存款
2016-08-19 16:20:31
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