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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-10 15:04

你好  暫估入庫(kù) 借原材料-暫估入庫(kù)  貸銀行存款

家林 追問

2020-06-10 15:06

老師之前多抵扣的稅怎么充回來?

meizi老師 解答

2020-06-10 15:06

你好  多抵扣的稅費(fèi) 。 你不是說發(fā)票沒收到嗎? 你去勾選了進(jìn)項(xiàng)稅了嗎

家林 追問

2020-06-10 15:07

不是的,3月有捐贈(zèng)開成有稅的發(fā)票,多抵扣了2000多

meizi老師 解答

2020-06-10 15:11

你好   那你要做轉(zhuǎn)出     借營(yíng)業(yè)外支出貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

家林 追問

2020-06-10 15:15

不對(duì),按你這個(gè)分錄我的進(jìn)項(xiàng)稅少了,我的進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該要比原來多2000多才對(duì)

meizi老師 解答

2020-06-10 15:19

你好  你不是說你多抵扣了嗎   你多抵扣 意思就是之前已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅了。  現(xiàn)在把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

家林 追問

2020-06-10 15:46

我4的留抵稅是8000,但是電子申報(bào)表出來的是10000,我怎么做分錄加2000?

meizi老師 解答

2020-06-10 15:51

你好    你自己進(jìn)項(xiàng)稅是少做了2000嗎 ? 那你之前是不是成本費(fèi)用多做了2000  去檢查下

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你好 暫估入庫(kù) 借原材料-暫估入庫(kù) 貸銀行存款
2020-06-10 15:04:11
同學(xué)您好! 對(duì)于本月采購(gòu)原材料入庫(kù)但下個(gè)月才收到發(fā)票和付款的情況,應(yīng)暫估入庫(kù),會(huì)計(jì)分錄為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款。待下月收到發(fā)票時(shí),再?zèng)_回暫估,并按實(shí)際金額入賬。對(duì)于加工商品本月發(fā)出但下月收款開票,應(yīng)確認(rèn)為應(yīng)收賬款,會(huì)計(jì)分錄為:借:應(yīng)收賬款,貸:銷售收入,下月收到款項(xiàng)后再?zèng)_銷應(yīng)收賬款。
2024-03-07 16:20:41
你好; 這個(gè)廢料是別人 租賃回來 不收取任何費(fèi)用的話。 那你就按公允價(jià)值來入賬的 ;
2021-10-29 10:42:17
您好,借:管理費(fèi)用-物料消耗等科目,貸;原材料。
2017-03-14 13:50:11
你好 借 生產(chǎn)成本 貸原材料 附原材料出庫(kù)單 借庫(kù)存商品 貸原材料 附成本計(jì)算單 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 附庫(kù)存商品出庫(kù)單
2019-04-01 16:03:46
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