
老師中午好,老師我們是服裝廠,我們賣的原料如何做賬???是借:現(xiàn)金 貸其他業(yè)務(wù)收入 借:其他業(yè)務(wù)支出 貸原材料嗎?領(lǐng)導(dǎo)讓我用以前年度損益這個科目我不知道怎么用呢,咋用呀老師?
答: 你好,對的 借:現(xiàn)金 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借:其他業(yè)務(wù)支出 貸原材料
老師好!稅局補開去年未開的房租發(fā)票入其他業(yè)務(wù)收入還是以前年度損益調(diào)整好呢?
答: 你好,因為是去年的收入,需要通過??以前年度損益調(diào)整? 科目核算?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
2019年12月開了12月到次年6月6個月的房租房產(chǎn)租賃的發(fā)票,已經(jīng)入賬并計入收入,也納稅了,2020年發(fā)現(xiàn)稅率開錯了,又遇上疫情,根據(jù)上級政策要求需要減免3月至5月的房租,相當(dāng)于我稅率和金額都錯了,如果發(fā)票沖紅了,再按照正確的金額和稅率重新開,怎么做分錄?比如2019年12月,借:銀行存款 6000 貸 其他業(yè)務(wù)收入 5825.24 應(yīng)交稅金-增值稅 174.76,那沖紅的時候借:銀行存款 6000(負數(shù)) 貸 其他業(yè)務(wù)收入 5825.24(負數(shù)) 應(yīng)交稅金-增值稅 174.76(負數(shù)),重新開票后含稅金額就是3000,稅率5%,分錄應(yīng)該怎么做?要涉及到以前年度損益調(diào)整嗎,具體分錄應(yīng)該怎么做
答: 房產(chǎn)租賃的增值稅征收率是5%,不存在按疫情減免稅,減免稅的是增值稅征收率是3%的企業(yè)率。因此按原來的增值稅征收率5%開具發(fā)票


紫藤老師 解答
2020-06-10 12:43
無霧 追問
2020-06-10 12:45
紫藤老師 解答
2020-06-10 12:47
無霧 追問
2020-06-10 12:47
紫藤老師 解答
2020-06-10 15:10