
1月份申報只填寫了已開發(fā)票收入 后續(xù)能在5月份申報里把之前未開發(fā)票收入都一次性加在5月未開發(fā)票收入里面嗎。還有1月印花稅也是按照已開票收入填寫,也能補在5月銷售里嗎。
答: 這個實務中一般是加5月這個去申報,印花稅也是補5月這個去申報,實務中大部分是這樣要不就正規(guī)更正之前1月申報,不過這樣弄不好有滯納金這個
申報增值稅確認了未開票收入,這未開票收入要申報印花稅嗎?還是等開發(fā)票的時候再申報?
答: 你好,要申報印花稅的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去稅局代開發(fā)票時,一共扣了印花稅比申報印花稅數(shù)據(jù)高,要如何申報
答: 您好,按扣的印花稅申報。

