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秋意涵
于2020-06-09 14:50 發(fā)布 ??943次瀏覽
大海老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2020-06-09 14:52
您好,抵扣原件是火車票,您的計算和分錄都是正確的。
秋意涵 追問
原價就是我發(fā)的圖片哦
2020-06-09 14:53
這個是不需要認(rèn)證,申報的時候直接填上去就行是嗎
大海老師 解答
2020-06-09 14:55
原件就是你發(fā)的火車票圖片。是的,不需要認(rèn)證,申報時手動填上去就行。
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實名制的火車票抵扣原件就是這個是嗎?就按上面的票價1318/1.09*0.09=108.83借管理費用差旅費1209.17 進(jìn)項稅額108.83貸其他應(yīng)付款1318是嗎?
答: 您好,抵扣原件是火車票,您的計算和分錄都是正確的。
借:管理費用-服務(wù)費 銷項稅額 貸:其他應(yīng)付款-
答: 是的啊
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老板買茶葉收到的專票做借管理費用貸其他應(yīng)付款么?
答: 你好,這個具體的是什么業(yè)務(wù)的?
你好,老師,我們每個月房租水電,一般都是例如本月9月先計提,下個月例如10月才會有水電表計數(shù),才會付錢報銷,如果9月計提,借 管理費用 1000 貸 其他應(yīng)付款屋頭【預(yù)提預(yù)算】-水電費1000 但是到10月繳費的時候只繳納了800,請問我多計提的200,怎么沖銷呢
討論
借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款這筆分錄摘要怎么寫?
老師!老板私戶出去的錢!卻拿來一大堆開著企業(yè)抬頭的發(fā)票說當(dāng)費用!那這樣的話,外賬怎么記才合理?是不是借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款-某某總啊
老師,我去年做了一個借管理費用貸其他應(yīng)付款,今年這次錢不用付了,我再做借其他應(yīng)付款借管理費用負(fù)數(shù)沖回來可以嗎
上個月,借,管理費用保險費,貸,其他應(yīng)付款!這個月有商業(yè)險了,怎么沖銷上個月的保險費
大海老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
★ 4.99 解題: 6392 個
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秋意涵 追問
2020-06-09 14:52
秋意涵 追問
2020-06-09 14:53
大海老師 解答
2020-06-09 14:55