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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-06-09 11:06

你好,如果有資金償還
借;其他應付款,貸;銀行存款等科目
如果沒有資金償還
借;其他應付款,貸;營業(yè)外收入

楚云 追問

2020-06-09 11:14

賬面上已經(jīng)是借方其他應付款了,不是應該對沖,在貸方嘛?

鄒老師 解答

2020-06-09 11:21

你好,你是指清理之前其他應付款已經(jīng)在借方余額了?
如果是這樣,那應當收回這個款項,如果無法收回就需要按壞賬處理的

楚云 追問

2020-06-09 11:22

是的借方有余額了,應該是款付了,發(fā)票沒收到

鄒老師 解答

2020-06-09 11:28

你好,如果費用確實發(fā)生了,只是沒有取得發(fā)票,那可以這樣補做分錄
借;管理費用等科目,貸;其他應付款

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你好,是可以的,這樣平掉了帳
2022-04-15 14:53:47
你好,是的,分錄是正確的。
2022-02-12 12:39:22
您好 法人借款給公司 后期要償還 所以用其他應付款科目
2022-01-19 07:18:59
你好,可以的,完全沒問題
2022-01-10 18:00:53
就是暫收款項,不夠成業(yè)務。
2021-12-01 15:35:27
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