
老師,上個月我公司開的發(fā)票錯誤,對方?jīng)]有認證,這個月沖紅,做分錄時直接做對應(yīng)的負數(shù)金額,紅字發(fā)票在增值稅申報表中不需要進賬轉(zhuǎn)出吧
答: 你好,不用,這個不用進項轉(zhuǎn)出,你紅沖了再開正確的就行
增值稅紅字發(fā)票開具后,增值稅申報表怎么填?
答: 若當月收入總額為負數(shù),增值稅申報表了收入也填負數(shù)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅普通發(fā)票開具了錯誤,跨月紅沖怎么填寫申報表
答: 就是用正數(shù)銷售額抵減負數(shù)銷售額后的金額填寫到申報表就是了。
小王 追問
2020-06-09 08:13
樸老師 解答
2020-06-09 08:13
小王 追問
2020-06-09 08:44
樸老師 解答
2020-06-09 08:48