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黃小邪
于2020-06-08 15:31 發(fā)布 ??779次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-06-08 15:35
借管理費用 負數(shù) 貸應付職工薪酬 負數(shù)
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老師好!上個月初計提了工會經(jīng)費,但后面申報的時候,做了空報。這個月的賬怎么調整?
答: 借管理費用 負數(shù) 貸應付職工薪酬 負數(shù)
請問,多交了工會經(jīng)費和計提的數(shù)據(jù)不合怎么調整呢?謝謝
答: 您好,同學,做調整分錄沖回即可。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,19年工會經(jīng)費都沒有計提,今年需要調整嗎,還是上傳的這號憑證可以刪掉呢
答: 你好!金額不大可以在20年入賬不調整
繳納的工會經(jīng)費時候632.01 計提的時候632.02 中間的1分錢 該怎么樣做調整?
討論
2017年6月份工會經(jīng)費賬戶,貸方多計提了999.92元,借方多支付了999.92元,只是做賬多了這筆,實際支付金額是對的,這種情況怎樣調整?
工會經(jīng)費實際發(fā)生比計提的多,需要調整嗎
工會經(jīng)費1-3月計提基數(shù)錯誤,但是錢已經(jīng)打往工會賬戶,這樣要如何做調整?還是可以不調整?
繳納的工會經(jīng)費時候632.01 計提的時候632.02 中間的1分錢 調整完的數(shù)字應該是那一個
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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