
老師單位2019年入賬固定資產(chǎn),當(dāng)時(shí)原值多入賬,這個(gè)月要調(diào)整會(huì)計(jì)分錄怎么做
答: 您好, 借:應(yīng)付賬款 貸:固定資產(chǎn)
請(qǐng)問 2014年的時(shí)買入的固定資產(chǎn) 入賬時(shí)原值多了,現(xiàn)在要調(diào)整回去,要怎么做會(huì)計(jì)分錄?
答: 你固定資產(chǎn)卡片是不是也沒改啊
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問單位的固定資產(chǎn),當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)沒入賬,如果現(xiàn)在入賬是否要按現(xiàn)值計(jì)入,以前年度的折舊怎么處理呢,計(jì)入以前年度損益調(diào)整?
答: 按之前購買的價(jià)格做吧 要不你的銀行不一致 折舊需要記以前年度損益調(diào)整




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dping 追問
2020-06-08 15:08
張艷老師 解答
2020-06-08 15:09
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張艷老師 解答
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張艷老師 解答
2020-06-08 15:21