
本月開具紅字發(fā)票,上月做了收入,結轉了成本,本月是否全部轉回。借:應收帳款(紅字),貸:主營業(yè)務收入/應交稅費~增值稅。退回收到商出,借:庫存商品,貸:主營業(yè)務成本
答: 你好,是的,做上個月的相反分錄就是了
請問老師 下邊的分錄是否正確 1月開具1003電子發(fā)票,1月暫估成本500,已結轉成本3月開具紅字發(fā)票 (沖1月份的電子發(fā)票)3月分錄 借:應收賬款--A -1003 貸:主營業(yè)務收入 -1000 應交稅費--增值稅 -3沖紅字發(fā)票暫估借:庫存商品 -500貸:應付賬款--暫估 -500調整成本借:主營業(yè)務成本 -500貸:庫存商品 -500這樣做對不對
答: 你好,你的會計分錄是根據沖紅發(fā)票來做的?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
那這樣做可以嗎?您看 發(fā)出時:借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入-未開票 開票時:借:主營業(yè)務收入-未開票 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 ,結轉成本時:借:主營業(yè)務成本 貸:原材料
答: 可以


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2020-06-08 14:25
黎老師 解答
2020-06-08 14:30
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2020-06-08 14:33
黎老師 解答
2020-06-08 14:46
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2020-06-08 14:48
黎老師 解答
2020-06-08 14:51