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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-06-08 13:01

你好
上月怎么計提的

怕黑的鋼筆 追問

2020-06-08 13:05

借:應(yīng)收賬款廠商返利。貸:主營業(yè)務(wù)成本紅字
貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出紅字

郭老師 解答

2020-06-08 13:06

你已經(jīng)做了
信息表上月開的嗎

怕黑的鋼筆 追問

2020-06-08 13:07

4月計提的,5月開的信息表,

郭老師 解答

2020-06-08 13:07

上面的分錄不變,金額是負數(shù),然后重新做一次。

怕黑的鋼筆 追問

2020-06-08 13:08

我計提的分錄是對的吧?

郭老師 解答

2020-06-08 13:09

你好
這個分錄是可以的

怕黑的鋼筆 追問

2020-06-08 13:14

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2020-06-08 13:15

不用客氣的
應(yīng)該的

怕黑的鋼筆 追問

2020-06-08 13:20

老師,是這樣嗎

怕黑的鋼筆 追問

2020-06-08 13:20

我有點懵

怕黑的鋼筆 追問

2020-06-08 13:21

倒不過來了

郭老師 解答

2020-06-08 13:22

你好
紅沖的分錄,對的。

怕黑的鋼筆 追問

2020-06-08 13:23

謝謝老師

郭老師 解答

2020-06-08 13:25

不用客氣的
應(yīng)該的

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你好 上月怎么計提的
2020-06-08 13:01:40
你好,進項負數(shù)發(fā)票 借:應(yīng)付賬款等科目,貸:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2022-04-21 15:25:32
您好,由于沖的是18年的,應(yīng)當計入以前年度損益調(diào)整 借:應(yīng)收賬款(負數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費-銷項稅(負數(shù)) 以前年度損益調(diào)整(負數(shù)) 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2020-05-08 19:41:44
這個先做借銀行貸應(yīng)收這個
2020-02-27 15:03:27
你好! 是的。你的理解很對
2020-01-30 16:03:34
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