
2020.12月已認(rèn)證的專票,由于合作取消,要紅沖改發(fā)票,我要怎么做賬務(wù)處理呢。
答: 你好,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖的分錄是 借:庫(kù)存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 注意:這個(gè)分錄的借貸方都是負(fù)數(shù)金額?
老師,我想問下,7月沒有銷售,發(fā)票已勾選認(rèn)證形成留抵,那怎么做賬務(wù)處理
答: 你好,留底稅額不用做會(huì)計(jì)分錄,下期繼續(xù)抵扣
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
外賬,有未認(rèn)證的發(fā)票,但是付款了,怎樣做賬務(wù)處理?
答: 沒認(rèn)證也沒入賬。
收到一張2018年12月的專票 2019年認(rèn)證 賬務(wù)怎么處理這張發(fā)票既不認(rèn)證 也不做賬務(wù)處理可以嗎 等19年在認(rèn)證和賬務(wù)處理
#提問#請(qǐng)問老師,對(duì)方給我公司開具的發(fā)票,我方已認(rèn)證,后面又發(fā)現(xiàn)該發(fā)票開具有誤,我公司應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
醫(yī)院購(gòu)買我們大量試劑 后面我們虧本銷售一臺(tái)儀器 怎么做賬務(wù)處理 發(fā)票可以都認(rèn)證 然后開具出去嗎


安居-小吳 追問
2020-06-08 09:30
安居-小吳 追問
2020-06-08 09:31
宋生老師 解答
2020-06-08 09:35
安居-小吳 追問
2020-06-08 10:10
宋生老師 解答
2020-06-08 10:42