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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-08 09:05

您好
借 原材料 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款

TsT&雪 追問

2020-06-08 09:26

應(yīng)付不準(zhǔn)確了

bamboo老師 解答

2020-06-08 09:28

暫估是不包含可抵扣稅金的

TsT&雪 追問

2020-06-08 11:39

我想反映出來,因?yàn)閼?yīng)付賬款才準(zhǔn)確要怎么做才反映出來

bamboo老師 解答

2020-06-08 11:47

那您價(jià)稅合計(jì)金額暫估入賬吧

TsT&雪 追問

2020-06-08 11:47

那材料多了不準(zhǔn)確

bamboo老師 解答

2020-06-08 11:51

對(duì)呀 暫估基本是不暫估稅金的 因?yàn)槟鷽]有收到稅金發(fā)票 這個(gè)稅金暫時(shí)不存在

TsT&雪 追問

2020-06-08 11:52

但應(yīng)付賬款這個(gè)錢是要付的

bamboo老師 解答

2020-06-08 11:53

收到發(fā)票才支付啊 您現(xiàn)在只是收到了材料 沒有收到發(fā)票上的稅金啊

TsT&雪 追問

2020-06-08 11:55

到底是要付呢老師,上級(jí)要真實(shí)的應(yīng)付

bamboo老師 解答

2020-06-08 12:01

那您就把稅金單獨(dú)暫估入賬吧

TsT&雪 追問

2020-06-08 12:01

怎樣科目借什么貸什么

bamboo老師 解答

2020-06-08 12:50

計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-暫估進(jìn)項(xiàng)稅額

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借 原材料 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)付賬款 紅沖這個(gè)分錄,用負(fù)數(shù)表示金額。 不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,但是申報(bào)增值稅時(shí),要申報(bào)為進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。因?yàn)槟疽呀?jīng)認(rèn)證抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額。
2019-08-01 11:17:26
您好 借 原材料 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款
2020-06-08 09:05:46
收到紅字發(fā)票后,要做的是紅沖下面的分錄 借 原材料 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
2019-08-01 11:12:00
您好 這樣賬務(wù)處理可以的
2020-09-29 08:47:14
你好,很高興為你解答 借:原材料 貸:庫存商品
2020-02-12 15:41:21
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