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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-06-12 15:43

就是科目應(yīng)該如何做,月末結(jié)轉(zhuǎn)如何做科目

彭彭 追問

2016-06-12 15:51

是這樣操作嗎 1、月末,將銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入未交稅金              借:應(yīng)交稅金---增值稅---銷項(xiàng)稅額                    貸:應(yīng)交稅金---增值稅---未交增值稅2、月末,將進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入未交稅金              借:應(yīng)交稅金---增值稅---未交增值稅               這樣對(duì)么

彭彭 追問

2016-06-12 15:54

應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
老師,這個(gè)科目是如何結(jié)轉(zhuǎn)過來的呢,是將進(jìn)項(xiàng)稅額,和銷項(xiàng)稅額分別都結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)科目,再進(jìn)行下步操作嗎:回復(fù):期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
這個(gè)是最常見的

鄒老師 解答

2016-06-12 15:41

你好,沒有這些科目的指導(dǎo)文件的
關(guān)鍵是需要自己根據(jù)理論,實(shí)踐,對(duì)相關(guān)科目作出相應(yīng)的處理

鄒老師 解答

2016-06-12 15:47

期末結(jié)轉(zhuǎn)  借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
月初扣繳  借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸;銀行存款
這個(gè)是最常見的

鄒老師 解答

2016-06-12 16:12

應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額,如果是正數(shù),做上面的分錄,如果是負(fù)數(shù),不用做上面的分錄

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你好,沒有這些科目的指導(dǎo)文件的 關(guān)鍵是需要自己根據(jù)理論,實(shí)踐,對(duì)相關(guān)科目作出相應(yīng)的處理
2016-06-12 15:41:45
你好 就是給你們電子發(fā)票給你們?nèi)胭~后 你們要保存紙質(zhì)電子憑證留存?zhèn)洳?/div>
2020-05-14 15:04:08
你好同學(xué),我有一個(gè)醫(yī)院的全套賬套,你需要給我郵箱。
2020-06-30 10:46:01
https://m.renrendoc.com/paper/187671796.html 你好麻煩點(diǎn)開看看!謝謝
2022-03-13 19:42:43
你好,同學(xué)。 軟件設(shè)置,會(huì)有一個(gè)基礎(chǔ)設(shè)置,你直接在這里面錄入期初余額就可以了。 首先要將之前的憑證反記賬,反審核,然后才可修改。
2020-03-18 15:49:34
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