
2月份進項稅額抵扣有固定資產(chǎn)的進項稅額,報表填報的時候固定資產(chǎn)進項稅額抵扣情況表沒填,怎么辦?
答: 這個不用填可以的
購進固定資產(chǎn)抵扣進項稅額需要填固定資產(chǎn)抵扣情況表嗎
答: 現(xiàn)行增值稅申報表已經(jīng)取消了該表,不需填寫。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
怎么辦?公司買了一輛車,是要賣出去的。所以當時賬上做到庫存里了,后來又說不賣了,已認證了發(fā)票,月初正好還沒結(jié)賬,我就直接改成了固定資產(chǎn),但是已經(jīng)報稅了,報稅時有個固定資產(chǎn)進項稅額抵扣情況表,我填的是0,跟我賬上就不符了,這個情況嚴重嗎?
答: 沒事的,下次填正確即可
老師我這個月的稅報了。有一張購進固定資產(chǎn)增票抵扣,稅填了,但是那個固定資產(chǎn)進項稅額抵扣情況表還沒填怎么辦
10月份認證了一張7月份購入的空調(diào)發(fā)票,但是當時認證時沒有注意到固定資產(chǎn),和原材料一起認證了。這個月申報時,是否要填寫《固定資產(chǎn)進項稅額抵扣情況表》
老師,增值稅已申報成功,但發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)進項稅額抵扣情況表里的當期申報抵扣的固定資產(chǎn)進項稅額累計數(shù)填錯了,這個有影響嗎?需不需要重新申報了?


鄒老師 解答
2016-06-12 15:25
鄒老師 解答
2016-06-12 15:29