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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-06-07 22:08

稅控盤的分錄:
一般納稅人:
增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護費會計分錄:
1、稅控系統(tǒng)專用設(shè)備:
①購入時:
 借:固定資產(chǎn)
 貸:銀行存款(應(yīng)付賬款)
②按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)
  貸:遞延收益
③按期計提折舊
借:管理費用
 貸:累計折舊
 同時:
借:遞延收益
貸:管理費用
一、小規(guī)模納稅人購買防偽稅控系統(tǒng)的會計分錄
1、購買時:
借:管理費用
貸:銀行存款等
2、按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
貸:管理費用

學(xué)堂用戶_ph871729 追問

2020-06-07 22:27

我上個月不用交稅做的是借管理貸銀行,這月得抵稅,我如果做借應(yīng)交稅費,貸管理費用,那么這個管理費用怎么抵消呢?

軼塵老師 解答

2020-06-08 06:32

結(jié)轉(zhuǎn)計入了本年利潤 自動抵消

學(xué)堂用戶_ph871729 追問

2020-06-08 06:48

老師結(jié)轉(zhuǎn)時借管理費用,貸本年利潤對吧

軼塵老師 解答

2020-06-08 08:29

是的,你的理解正確。

學(xué)堂用戶_ph871729 追問

2020-06-08 09:04

謝謝老師

軼塵老師 解答

2020-06-08 09:12

不客氣。如果幫到你 請打五星好評

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借管理費用貸現(xiàn)金 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)借管理費用負數(shù)
2019-04-04 11:37:33
你好!這個要么都抵扣,要么不抵扣。都抵扣,抵扣不完可以留底
2019-07-23 10:40:19
金稅盤和報稅盤共820元的賬務(wù)處理: 購入金稅盤和報稅盤時(不作為固定資產(chǎn)時),   借:管理費用820     貸:銀行存款/現(xiàn)金820 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)820 借:管理費用-820 若是作為固定資產(chǎn)的,應(yīng)通過“遞延收益”科目進行賬務(wù)處理(此種情況請按照以上分錄進行賬務(wù)處理)。 服務(wù)費330元的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護費時,   借:管理費用 330     貸:銀行存款/現(xiàn)金 330 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 330 借:管理費用 -330
2018-12-18 19:34:20
借:管理費用貸:現(xiàn)金;借:應(yīng)交稅費貸:管理費用
2018-08-16 11:19:01
借管理費用貸銀存 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費用負數(shù)
2020-07-10 19:51:41
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