
從其他廠家購貨發(fā)給客戶,給其他廠家的錢我們付了,但是客戶嗎沒給我們付款,這個分錄怎么做
答: 您好,參考分錄,借:發(fā)出商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)(若有)貸:銀行存款。
想要問下,我們從廠家進(jìn)貨發(fā)給客戶,但是客戶把錢給了廠家,廠家把我們賺的差價給了我們,怎么做賬?廠家的銷售發(fā)票開給客戶了。
答: 同學(xué)你好,按差價確認(rèn)收入。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000


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2020-06-07 22:03
小林老師 解答
2020-06-07 22:04
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2020-06-07 22:13
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2020-06-07 22:54