我公司是物業(yè)管理公司,以前會計做資產(chǎn)負債表一直都把收到的帳款寫到了“其他應付款”中去了。雖然以前會計把這些預收款寫到了“其他應款”去,但實際這些是預收帳款來的,因為當時收到款的時候沒有開出發(fā)票。以前發(fā)票系統(tǒng)沒弄好。到了今年4月份我把發(fā)票系統(tǒng)弄好了,領來發(fā)票了,我就把之前的這些預收款金額全部開出發(fā)票了,發(fā)票開出去了,我要寫一個分錄,這個分錄正確應寫: 借:其他應付款 貸:主營業(yè)務收入 對嗎?

xiao慧
于2016-06-12 14:59 發(fā)布 ??944次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-06-12 15:11
要做價稅分離這樣嗎?老師,但當時收到這些預收帳款時是不含稅的,是后來要開發(fā)票了才另外補加稅金給我們公司 的,請問這樣的話我該怎么做分錄呢?
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其他應付款的期末數(shù),就是代表截止某個時間點的不能用應付賬款核算以外的其他應付賬款的余額
主營業(yè)務收入表示公司當年的(或當月的)主營經(jīng)濟業(yè)務收入
2017-07-22 17:44:16
你好,可以的,但是需要做價稅分離
借;其他應付款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
2016-06-12 15:00:26
同學你好
這個可以的
2022-02-09 15:02:49
應付賬款主要核算成本與營業(yè)收入沒有關系。一般應收賬款的本年發(fā)生額等于主營業(yè)務收入再加上相應的銷項稅額。
2019-04-22 15:34:32
你好,資產(chǎn)總額就是資產(chǎn)負債表上的期末余額,營業(yè)收入是包含主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入,沒有其他業(yè)務收入就是主營業(yè)務收入,納稅總額是當年全部的納稅總額,包括增值稅附加稅個稅所得稅等等
2019-01-23 10:24:32
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鄒老師 解答
2016-06-12 15:00
鄒老師 解答
2016-06-12 15:15