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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-06-06 18:03

您好,兩者不一樣很正常,企業(yè)所得稅口徑與會計口徑有差別,所以出現(xiàn)差異不需要調整。

順利的時光 追問

2020-06-06 18:57

我有一個公司在19年報年報時業(yè)務招待費調少了4800,那我在20年怎么做這筆的調整分錄

順利的時光 追問

2020-06-06 18:58

因為業(yè)務招待費只能扣百分之60.所以在年報時我調了這個費用

小林老師 解答

2020-06-06 18:59

您好,根據(jù)您的描述,參考分錄,假設x=4800*所得稅稅率,借:利潤分配-未分配利潤x,貸:以前年度損益調整x。借:以前年度損益調整x,貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅x。

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企業(yè)所得稅彌補虧損是指經(jīng)過匯算清繳后的虧損 不一定是資產(chǎn)負債表中的未分配利潤
2018-12-20 18:16:32
不一定一樣,這個是調整后的利潤
2019-04-30 11:24:38
您好,這個是正常的
2025-05-20 16:04:44
你好,不是是12月利潤表的虧損數(shù)
2019-05-07 09:11:29
你填寫好申報表,申報表會自動出現(xiàn)彌補數(shù)如果你們以前年度是虧損的
2020-01-09 15:43:26
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