
12月份出售一個(gè)貨物,分錄做錯(cuò)了,做的是借:應(yīng)收賬款,貸:周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品,5月份申報(bào)所得稅年報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)增值稅納稅申報(bào)表上的金額于賬面收入不符,漏了12月份的那個(gè)貨物的收入與結(jié)轉(zhuǎn)成本,應(yīng)為銷售貨物需要交納增值稅,所以增值稅申報(bào)表的收入與稅沒有漏,按未開票收入申報(bào)的,忘記核對(duì)賬面上的收入了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)以后,想把以前年度的那筆分錄糾正過來,分錄怎么做呢?求教
答: 你好,金額不大,就在本月記入,借:周轉(zhuǎn)材料 貸:主營業(yè)務(wù)收入 。
申報(bào)增值稅時(shí),是先填報(bào)“增值稅納稅申報(bào)表”,還是先填報(bào)“增值稅納稅申報(bào)表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
營改增企業(yè)增值稅納稅申報(bào)表是小規(guī)模增值稅表還是一般納稅人增值稅申報(bào)表
答: 你好,能把這個(gè)表格發(fā)個(gè)圖片?

