新成立公司,9月份工資,10月份發(fā)放,社保、公積金個人 問
同學(xué),你好 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金 答
老師好,請問贈送的商品 分錄怎么做啊 問
按視同銷售進行處理 答
老師,新的所得季報表里面,實際支付給職工的應(yīng)付職 問
你看這些圖片哦,上面有 答
報稅時,繳納稅款應(yīng)該選擇哪種方式付款,我們是國企, 問
優(yōu)先選銀行端查詢繳款:下載繳款憑證,提前安排資金到賬,交銀行扣款;也可選銀聯(lián) / 云閃付 / ** / 支付寶,用資金充足的卡或 APP 掃碼繳費。若簽了三方協(xié)議,需確??劭顣r賬戶有資金再用。 答
外貿(mào)出口商貿(mào)企業(yè)。將貨物(需要出口的)運輸至港口 問
若無內(nèi)銷,不能進項抵扣 答

購買銀行承兌匯票會計分錄
答: 你好,不帶息銀行承兌匯票的到期價值等于應(yīng)收票據(jù)的面值。 企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)立“應(yīng)收票據(jù)”科目核算應(yīng)收票據(jù)的票面金額, 收到應(yīng)收票據(jù)時, 借記“應(yīng)收票據(jù)”科目, 貸記“應(yīng)收賬款”、“主營業(yè)務(wù)收入”等科目。 應(yīng)收票據(jù)到期收回的票面金額, 借記“銀行存款”科目, 貸記“應(yīng)收票據(jù)”科目。 例如,甲企業(yè)向乙企業(yè)銷售產(chǎn)品一批,貨款為100000元,尚未收到,已辦托收手續(xù),適用增值稅稅率為17%,編制會計分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 117000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100000 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 17000 10日后,甲企業(yè)收到乙企業(yè)寄來一份3個月的銀行承兌匯票,面值為117000元,低付產(chǎn)品貨款。甲企業(yè)編制會計分錄如下: 借:應(yīng)收票據(jù) 117000 貸:應(yīng)收賬款 117000 3個月后,應(yīng)收票據(jù)到期收回票面金額117000元存入銀行,編制會計分錄如下: 借:銀行存款 117000 貸:應(yīng)收票據(jù) 117000
購買承兌匯票會計分錄如何處理
答: 你好,借;應(yīng)收票據(jù),貸;銀行存款等科目
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
購買承兌匯票會計分錄怎么做比如說向?qū)Ψ劫I來十萬的承兌實際只付九萬八會計分錄怎么做
答: 你好 借:應(yīng)收票據(jù) 10 貸:銀行存款 9.8 財務(wù)費用 0.2

