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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-06-04 16:23

直接原樣沖銷前期的賬務處理,再按發(fā)票進行當年的費用賬務處理。

香菇涼 追問

2020-06-04 16:25

我匯算清繳沒有調增哦,現(xiàn)在過了匯算清繳再沖銷可以這樣嗎?

香菇涼 追問

2020-06-04 16:25

28萬的費用哦

江老師 解答

2020-06-04 16:27

那只能這樣的處理。

香菇涼 追問

2020-06-04 16:29

那之前那筆分錄還要復印發(fā)票做附件嗎

江老師 解答

2020-06-04 16:31

暫估的沒有發(fā)票。復印發(fā)票沒有用。

香菇涼 追問

2020-06-04 16:32

不是暫估的,是真實業(yè)務,銀行已付款,未取得發(fā)票,我當時直接計入費用了

江老師 解答

2020-06-04 16:35

那應該計入預付賬款。
付款時
借:預付賬款
貸:銀行存款
收到發(fā)票時列支成本或費用
借:成本或費用
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
貸:預付賬款

香菇涼 追問

2020-06-04 16:38

當時不知道這么久才能拿到發(fā)票,所以直接計入費用了,那現(xiàn)在怎么處理呢?匯繳已經結束了

江老師 解答

2020-06-04 16:40

那就是沖銷前期的賬務處理,再 按發(fā)票,做正確的賬務處理。

香菇涼 追問

2020-06-04 16:43

去年做的借管理費用,貸銀行存款,是負數沖嗎?

江老師 解答

2020-06-04 16:46

是的,直接用負數沖銷處理。

香菇涼 追問

2020-06-04 16:47

不涉及以前年度損益調整嗎?

江老師 解答

2020-06-04 16:47

不涉及到以前年度損益調整科目的賬務處理。

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相關問題討論
直接原樣沖銷前期的賬務處理,再按發(fā)票進行當年的費用賬務處理。
2020-06-04 16:23:24
你好!是費用類的就計入費用了。 是要確認為收入
2017-08-09 11:54:52
你好,用以前年度損益核算
2019-04-18 11:14:45
原則上你企業(yè)是權責發(fā)生制。 你是發(fā)生當月計費用成本。 但是為了簡化核算,很多時候在做賬是按實際發(fā)票收到作為費用確認時間。
2019-12-26 22:14:44
您好,9月份發(fā)生的費用,需要9月份入賬啊,2019年12月發(fā)生的費用發(fā)票需要12月入賬,如果沒有發(fā)票,可以暫估入賬,根據權責發(fā)生制原則
2019-12-25 10:30:08
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