老師你好,我要開一張勞務(wù)費發(fā)票43000元,這個繳納個 問
勞務(wù)報酬個稅: 4000以下的:(開票金額-增值稅-附加稅費-800)*20% 4001-20000的:勞務(wù)報酬個稅=(開票金額-增值稅-附加稅費)*(1-0.2)*20% 20001-50000的:勞務(wù)報酬個稅=(開票金額-增值稅-附加稅費)*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:勞務(wù)報酬個稅=(開票金額-增值稅-附加稅費)*(1-0.2)*40% -7000 沒開票的,不考慮增值稅和附加稅費????????????????????? 答
老師,A公司在我公司占股60%,我如果投資100萬給這個 問
借:長期股權(quán)投資 貸:銀行存款 答
未設(shè)置預(yù)收預(yù)付科目,財務(wù)報表上應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬 問
報稅時可以應(yīng)付賬款數(shù)可以申報負數(shù) 答
老師你好,我想咨詢一下,像我們公司的話,我們是叫物 問
你好,屬于C¥F看形式的話這個是屬于 答
老師您好,我想問一下商貿(mào)企業(yè)銷項名稱和進項名稱 問
可以的,沒問題的哈 答

進口一批貨款交了消費稅5000元,增值稅10000元,關(guān)稅6000元,該批貨采購價5萬元。如果做分計分錄?
答: 你好 借,原材料等61000 借,應(yīng)交稅費——應(yīng)增進10000 貸,銀行存款71000
我們公司是做潤滑油進口內(nèi)銷的,收到海關(guān)專用繳款書,消費稅88076元,關(guān)稅36140元,增值稅123515元,并支付這個怎么記采購成本?怎么寫分錄?。?/p>
答: 借原材料(采購成本加關(guān)稅加消費稅) 應(yīng)交稅費—待認證進項稅額 貸銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1、非貨樣繳納海關(guān)稅費:關(guān)稅、消費稅、增值稅,會計分錄為:借:商品采購-關(guān)稅 商品采購-消費稅 應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額 貸:銀行存款2、貨樣繳納海關(guān)稅費:關(guān)稅、消費稅、增值稅,之前一直以為:樣品的海關(guān)增值稅是不可以抵扣的,每月做會計分錄為:借:銷售費用-樣品 貸:銀行存款。后問稅務(wù)老師,只要繳納增值稅都可以抵扣?,F(xiàn)從去年7月份的海關(guān)增值稅到現(xiàn)在的,都申報并且稽核通過了。那么我現(xiàn)在怎么調(diào)整會計分錄呢?(怎么調(diào)整從去年7月份貨樣海關(guān)稅費的會計分錄借:銷售費用-樣品 貸:銀行存款?)
答: 您好,1、可以這樣處理,2、不知道具體金額是多少,建議可以做以下分錄調(diào)整,借:銷售費用-樣品,負數(shù),借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,正數(shù)。








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