
老師 請(qǐng)問我們公司之前有幫老板家人代交社保,公司承但所有社保費(fèi)用,不發(fā)工資,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)都給放到其他應(yīng)收款了 我現(xiàn)在要怎么調(diào)賬把余額清掉呢
答: 你好 借營(yíng)業(yè)外支出 貸其他應(yīng)收款 這樣來做 掛靠是有風(fēng)險(xiǎn)的 現(xiàn)在稅局對(duì)個(gè)稅和社保都是一個(gè)系統(tǒng)收取 。比對(duì)有異常 你們就有查賬風(fēng)險(xiǎn) 我給你說下
其他應(yīng)收款社??颇浚凵绫r(shí)記收員工為借方金額,發(fā)工資時(shí)貸方扣社保費(fèi),為什么匯總余額表既然是借方有余額?
答: 您好上交的金額跟扣的金額一致么
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借其他應(yīng)收款-社保費(fèi),當(dāng)實(shí)際發(fā)工資時(shí)從個(gè)人工資里扣除時(shí)的分錄怎么寫
答: 借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款


黃謙 追問
2020-06-04 11:08
小云老師 解答
2020-06-04 11:13