員工聚餐需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬薪酬核算嗎?還是直 問(wèn)
同學(xué),你好 需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬薪酬核算 答
老師,小規(guī)模納稅人固定資產(chǎn)一次性提完折舊后又出 問(wèn)
固定資產(chǎn)余額為0了 ? 答
老師如果我們是拍攝方,制片方,如果有自然人投資某 問(wèn)
您好,這種如果不股東需要拿發(fā)票過(guò)來(lái) 答
老師,我們是建筑公司,收到的發(fā)票是 經(jīng)營(yíng)租賃*機(jī)械 問(wèn)
含人工費(fèi)就開(kāi)建筑服務(wù),不含就可以開(kāi)經(jīng)營(yíng)租賃 答
老師9月客戶(hù)給我們提供了運(yùn)輸服務(wù),我們還未付款,10 問(wèn)
您好,可以的,可以先暫估入賬的 答

你好老師,向上級(jí)的借款馬上要到期了,只能先還一小部分,這樣需要用什么作為附件入賬呢,。。原來(lái)借款時(shí)掛其他應(yīng)付款上的
答: 您好,您現(xiàn)在還款沖其他應(yīng)付款,然后沒(méi)有還的,還需要續(xù)期是嗎
公司有筆拆遷款,但是不是拆遷辦打款是的,是房東公司轉(zhuǎn)給公司公司賬上的,公司做為其他應(yīng)付款入賬的可以嗎?
答: 你好!不是賠償給你們的嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
15年公司有一筆30000元的房租政府補(bǔ)助收款,當(dāng)時(shí)入賬是其他應(yīng)付款。今年這款又打給我們房東,對(duì)方開(kāi)了張專(zhuān)票給我們,這賬應(yīng)該怎么入
答: 你當(dāng)時(shí)收到補(bǔ)助款時(shí)做到其他應(yīng)付,那不是變成政府的錢(qián)入了你們的費(fèi)用?你當(dāng)時(shí)應(yīng)該入營(yíng)業(yè)外收入或遞延收益的,你把它更正一下,現(xiàn)在借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款

